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(単位:千円)
区別 | 平成13年度 | 平成12年度 | 増減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
予算額A | 構成比(%) | 予算額B | 構成比(%) | 予算額A-B | 率(A-B)/B(%) | |
1 職員費 |
173,077,822 |
25.3 |
172,975,446 |
26 |
102,376 |
0.1 |
給与等 |
159,751,600 |
23.4 |
160,569,013 |
24.1 |
△817,413 |
△0.5 |
退職手当 |
12,343,393 |
1.8 |
11,340,416 |
1.7 |
1,002,977 |
8.8 |
恩給及び退職年金 |
982,829 |
0.1 |
1,066,017 |
0.2 |
△83,188 |
△7.8 |
2 投資的経費 |
221,709,899 |
32.4 |
221,387,224 |
33.2 |
322,675 |
0.1 |
一般公共事業 |
97,344,809 |
14.2 |
102,264,302 |
15.3 |
△4,919,493 |
△4.8 |
国庫補助建設事業 |
14,642,203 |
2.1 |
10,015,094 |
1.5 |
4,627,109 |
46.2 |
一般単独事業 |
87,020,904 |
12.7 |
87,272,956 |
13.1 |
△252,052 |
△0.3 |
公共災害復旧事業 |
3,898,185 |
0.6 |
3,783,389 |
0.6 |
114,796 |
3 |
単独災害復旧事業 |
38,800 |
0 |
38,800 |
0 |
― |
― |
国直轄事業費負担金 |
12,601,698 |
1.9 |
11,950,072 |
1.8 |
651,626 |
5.5 |
受託事業 |
6,163,300 |
0.9 |
6,062,611 |
0.9 |
100,689 |
1.7 |
3 土木施設維持補修費 |
1,444,884 |
0.2 |
1,444,884 |
0.2 |
― |
― |
4 一般行政経費 |
192,257,147 |
28.1 |
189,669,867 |
28.5 |
2,587,280 |
1.4 |
国庫補助のあるもの |
44,278,811 |
6.5 |
43,223,906 |
6.5 |
1,054,905 |
2.4 |
国庫補助のないもの |
147,978,336 |
21.6 |
146,445,961 |
22 |
1,532,375 |
1 |
5 公債費 |
95,608,248 |
14 |
80,463,579 |
12.1 |
15,144,669 |
18.8 |
公債費 |
75,742,248 |
11.1 |
70,274,579 |
10.6 |
5,467,669 |
7.8 |
借換債充当公債費 |
19,866,000 |
2.9 |
10,189,000 |
1.5 |
9,677,000 |
95 |
合計 |
684,098,000 |
100 |
665,941,000 |
100 |
18,157,000 |
2.7 |
借換債充当公債費除き |
664,232,000 |
|
655,752,000 |
|
8,480,000 |
1.3 |
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