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(単位:千円)
款別 |
平成12年度 |
平成11年度 |
増減 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 |
構成比 |
予算額 |
構成比 |
予算額 |
率 |
|||
1 | 職員費 | 172,975,446 | 26.0 | 172,052,137 | 26.3 | 923,309 | 0.5 | |
給与等 | 160,569,013 | 24.1 | 161,144,136 | 24.6 | △575,123 | △0.4 | ||
退職手当 | 11,340,416 | 1.7 | 9,742,807 | 1.5 | 1,597,609 | 16.4 | ||
恩給及び退職年金 | 1,066,017 | 0.2 | 1,165,194 | 0.2 | △99,177 | △8.5 | ||
2 | 投資的経費 | 221,387,224 | 33.2 | 219,165,047 | 33.4 | 2,222,177 | 1.0 | |
一般公共事業 | 102,264,302 | 15.3 | 100,221,328 | 15.3 | 2,042,974 | 2.0 | ||
国庫補助建設事業 | 10,015,094 | 1.5 | 11,102,917 | 1.7 | △1,087,823 | △9.8 | ||
一般単独事業 | 87,272,956 | 13.1 | 89,804,855 | 13.7 | △2,531,899 | △2.8 | ||
公共災害復旧事業 | 3,783,389 | 0.6 | 4,709,831 | 0.7 | △926,442 | △19.7 | ||
単独災害復旧事業 | 38,800 | 0.0 | 38,800 | 0.0 | ― | ― | ||
国直轄事業費負担金 | 11,950,072 | 1.8 | 11,835,461 | 1.8 | 114,611 | 1.0 | ||
受託事業 | 6,062,611 | 0.9 | 1,451,855 | 0.2 | 4,610,756 | 317.6 | ||
3 | 土木施設維持補修費 | 1,444,884 | 0.2 | 1,444,884 | 0.2 | ― | ― | |
4 | 一般行政経費 | 189,669,867 | 28.5 | 183,169,525 | 28.0 | 6,500,342 | 3.5 | |
国庫補助のあるもの | 43,223,906 | 6.5 | 36,288,657 | 5.6 | 6,935,249 | 19.1 | ||
国庫補助のないもの | 146,445,961 | 22.0 | 146,880,868 | 22.4 | △434,907 | △0.3 | ||
5 | 公債費 | 80,463,579 | 12.1 | 79,156,407 | 12.1 | 1,307,172 | 1.7 | |
公債費 | 70,274,579 | 10.6 | 65,234,407 | 10.0 | 5,040,172 | 7.7 | ||
借換債充当公債費 | 10,189,000 | 1.5 | 13,922,000 | 2.1 | △3,733,000 | △26.8 | ||
合計 |
665,941,000 | 100.0 | 654,988,000 | 100.0 | 10,953,000 | 1.7 |
(注)借換債充当公債費とは、金融ルールに基づく借換えのための一括償還費である。
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