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区別 | 平成15年度 |
平成14年度6月 現計 |
増減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
予算額 A |
構成比 % |
予算額 B |
構成比 % |
予算額 A-B |
率 (A-B)/B% |
|
1 職員費 | 168,758,718 | 27.6 | 172,378,570 | 25.3 | △3,619,852 | △2.1 |
給与等 |
153,110,427 | 25.0 | 156,482,567 | 23.4 | △3,372,140 | △2.2 |
退職手当 |
14,866,287 | 2.5 | 15,007,935 | 1.8 | △141,648 | △0.9 |
恩給及び |
782,004 | 0.1 | 888,068 | 0.1 | 106,064 | △11.9 |
2 投資的経費 | 176,444,281 | 28.9 | 207,937,637 | 32.4 | △31,493,356 | △15.1 |
一般公共 |
82,015,144 | 13.4 | 89,552,517 | 14.2 | △7,537,373 | △8.4 |
国庫補助 |
12,666,270 | 2.1 | 13,585,117 | 2.1 | △918,847 | △6.8 |
一般単独 |
60,874,661 | 10.0 | 80,023,987 | 12.7 | △19,149,326 | △23.9 |
公共災害 |
4,126,945 | 0.7 | 4,690,176 | 0.6 | △563,231 | △12.0 |
単独災害 |
38,800 | 0.0 | 38,800 | 0.0 | ― | ― |
国直轄事業費負担金 |
12,912,528 | 2.1 | 12,551,702 | 1.9 | 360,826 | 2.9 |
受託事業 |
3,809,933 | 0.6 | 7,495,338 | 0.9 | △3,685,405 | △49.2 |
3 土木施設維持補修費 | 1,470,443 | 0.2 | 1,471,143 | 0.2 | △700 | 0.0 |
4 一般行政経費 | 141,331,801 | 23.1 | 144,073,018 | 28.1 | △2,741,217 | △1.9 |
国庫補助のあるもの |
44,151,450 | 7.2 | 45,238,612 | 6.5 | △1,087,162 | △2.4 |
国庫補助のないもの |
97,180,351 | 15.9 | 98,834,406 | 21.6 | △1,654,055 | △1.7 |
5 公債費 | 123,533,757 | 20.2 | 91,668,010 | 14.0 | 31,865,747 | 34.8 |
公債費 |
84,548,757 | 13.8 | 79,514,010 | 11.1 | 5,034,747 | 6.3 |
借換債充当 |
38,985,000 | 6.4 | 12,154,000 | 2.9 | 26,831,000 | 220.8 |
合計 | 611,539,000 | 100.0 | 617,528,378 | 100.0 | △5,989,378 | △1.0 |
借換債充当 公債費除き |
572,554,000 | ― | 605,374,378 | ― | △32,820,378 | △5.4 |
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