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区別 | 平成14年度 | 平成13年度 | 増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 A |
構成比 % |
予算額 B |
構成比 % |
予算額 A-B |
率 (A-B)/B% |
||
1 職員費 |
172,378,570 |
30.1 |
173,077,822 |
25.3 |
△699,252 |
△0.4 |
|
給与等 |
156,482,567 |
27.3 |
159,751,600 |
23.4 |
△3,269,033 |
△2.0 |
|
退職手当 |
15,007,935 |
2.6 |
12,343,393 |
1.8 |
2,664,542 |
21.6 |
|
恩給及び退職年金 |
888,068 |
0.2 |
982,829 |
0.1 |
△94,761 |
△9.6 |
|
2 投資的経費 |
167,731,444 |
29.3 |
221,709,899 |
32.4 |
△53,978,455 |
△24.3 |
|
一般公共事業 |
69,569,306 |
12.1 |
97,344,809 |
14.2 |
△27,775,503 |
△28.5 |
|
国庫補助建設事業 |
10,265,240 |
1.8 |
14,642,203 |
2.1 |
△4,376,963 |
△29.9 |
|
一般単独事業 |
68,053,480 |
11.9 |
87,020,904 |
12.7 |
△18,967,424 |
△21.8 |
|
公共災害復旧事業 |
4,690,176 |
0.8 |
3,898,185 |
0.6 |
791,991 |
20.3 |
|
単独災害復旧事業 |
38,800 |
0.0 |
38,800 |
0.0 |
― |
― |
|
国直轄事業費負担金 |
8,813,218 |
1.6 |
12,601,698 |
1.9 |
△3,788,480 |
△30.1 |
|
受託事業 |
6,301,224 |
1.1 |
6,163,300 |
0.9 |
137,924 |
2.2 |
|
3 土木施設維持補修費 |
1,471,143 |
0.2 |
1,444,884 |
0.2 |
26,259 |
1.8 |
|
4 一般行政経費 |
139,957,833 |
24.4 |
192,257,147 |
28.1 |
△52,299,314 |
△27.2 |
|
国庫補助のあるもの |
44,768,403 |
7.8 |
44,278,811 |
6.5 |
489,592 |
1.1 |
|
国庫補助のないもの |
95,189,430 |
16.6 |
147,978,336 |
21.6 |
△52,788,906 |
△35.7 |
|
5 公債費 |
91,668,010 |
16.0 |
95,608,248 |
14.0 |
△3,940,238 |
△4.1 |
|
公債費 |
79,514,010 |
13.9 |
75,742,248 |
11.1 |
3,771,762 |
5.0 |
|
借換債充当公債費 |
12,154,000 |
2.1 |
19,866,000 |
2.9 |
△7,712,000 |
△38.8 |
|
合計 |
573,207,000 |
100.0 |
684,098,000 |
100.0 |
△110,891,000 |
△16.2 |
|
借換債充当公債費除き |
561,053,000 |
― |
664,232,000 |
― |
△103,179,000 |
△15.5 |
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