補正予算概要
1 一般会計補正予算額
計上額
△7,085,445千円
現計と合わせ 699,046,424千円 (対平成11年同期比 0.7%)
充当財源
- 県税 11,200,000千円
- 地方消費税清算金 606,000千円
- 地方交付税 4,702,000千円
- 国庫支出金 △2,678,115千円
- 繰入金 △10,914,437千円
うち 減債基金取り崩しの取り止め △10,000,000千円
- 県債 △3,900,000千円
うち 繰上げ償還の実施(借換債発行の取り止め) △ 5,000,000千円
- 諸収入等 △6,100,893千円
2 一般会計繰越明許費
今回補正額
49,529,227千円
現計と合わせ 58,798,767千円
(平成11年度 57,700,307千円)
3 主な事業
- 雪害対策
除雪・道路損傷対策 540,000千円(1,140,000千円)
農業施設被害の復旧対策 81,500千円
- 食品衛生管理指導の強化
6,800千円
- 県有施設のPCB使用照明器具の撤去対策
118,515千円
- 小松駅周辺文化施設の前倒し整備
1,185,598千円
- 社会福祉施設の整備
介護保険関連施設の整備
452,963千円
保育所の整備
27,884千円
障害者施設の整備
71,907千円
児童養護施設、障害者施設等の情報機器の整備
33,513千円
- 信用保証協会出捐金
153,875千円(353,875千円)
- 美術品の購入
38,500千円
- 老人医療費
501,186千円(6,407,909千円)
- 緊急経営支援融資資金
△4,606,200千円(8,854,800千円)
- 能登空港活性化基金造成への支援
168,000千円
- 国際文化交流拠点の整備
229,500千円
- 家畜排せつ物処理施設の整備
15,000千円